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NOTA DE PRENSA


MINISTERIO INTERIOR
madrid ,  11/10/2001


Presupuestos Ministerio del Interior para 2002

Interior destina 2.065 millones de pesetas para seguridad durante la Presidencia Europea

El presupuesto de Interior para 2002 asciende, sin organismos autónomos, un 4,61%

Policía y Guardia Civil experimentan una subida del 3,52% y 3,82%, respectivamente

El Presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad subirá un 48,43% respecto de 2001

El Presupuesto del Ministerio del Interior para el año 2002 asciende a un total de 762.533.822.000 pesetas (4.582.920.570 euros), lo que supone un incremento de 33.609.618.000 pesetas (201.997.870 euros), es decir, un 4,61% respecto del presupuesto para el presente año 2001. De este Presupuesto cabe destacar la fuerte subida que experimenta la Secretaría de Estado de Seguridad, un 48,43%, que destinará fundamentalmente a garantizar la seguridad de la próxima Presidencia Española de la Unión Europea.

Además, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, experimentan un incremento en su presupuesto de, respectivamente, el 3,52% y 3,82%, que vienen motivados, entre otros aspectos, por la oferta de empleo público en ambos Cuerpos. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas contará con un Presupuesto un 1,92% superior al de 2001, y el de Instituciones Penitenciarias tendrá una subida de 5,80% respecto del año en curso.

INVERSIÓN EN SEGURIDAD

El Presupuesto de La Secretaría de Estado de Seguridad experimenta un importante incremento que viene motivado, fundamentalmente, por la Presidencia de la Unión Europea, que asumirá España el 1 de enero de 2002.

El Presupuesto destinado para tal fin asciende a 2.065.250.000 pesetas (12.412.406 euros). La distribución definitiva de este Presupuesto es la siguiente: 125.250.000 pesetas para la secretaría de Estado de Seguridad; 1.465.000.000 pesetas para la Dirección General de la Policía; y 475.000.000 pesetas para la Dirección General de la Guardia Civil.

Durante la Presidencia Española de la Unión Europea está previsto que la presencia de líderes mundiales sea bastante intensa y, además, bastante repartida por toda la geografía de nuestro país. Los encuentros más importantes tendrán lugar en Barcelona (Consejo Europeo Extraordinario dedicado monográficamente al empleo); en Madrid (Cumbre de la Unión Europea, América Latina y Caribe); y en Sevilla (Consejo Europeo).

A parte, está previsto que cada Comunidad Autónoma celebre al menos una reunión a nivel ministerial. En este sentido, Santiago de Compostela acogerá una reunión informal de ministros de Justicia e Interior.

SECRETARÍA ESTADO SEGURIDAD

La Secretaría de Estado de Seguridad experimenta este año un incremento en su Presupuesto del 48,43% debido, en gran medida, a la próxima Presidencia española de la Unión Europea. Para inversiones la Secretaría de Estado dispone de 11.720.000.000 pesetas (70.438.620 euros), con los que va a desarrollar los siguientes proyectos de inversión:

Proyecto SIRDE. Tiene como finalidad la mejor prestación del servicio de comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la realización de mejoras de la capacidad y cobertura geográfica actualmente vigente, la compatibilidad y coordinación de los Cuerpos de Seguridad, permitiendo compartir infraestructuras por diversos Organismos pero manteniendo plena independencia y posibilitando la intercomunicación cuando las necesidades operativas lo requieran.

Su ejecución, iniciada en 2000, finalizará en 2003, habiéndose aprobado por Consejo de Ministros las anualidades correspondientes. De acuerdo con la anualidad aprobada en el próximo ejercicio su dotación será de 3.879.000.000 pesetas (23.313.259 euros).

Plan de Modernización Aeronáutica. Con una dotación de 1.500.000.000 pesetas (3.879.000.000 euros) persigue modernizar, unificando, los medios aéreos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, introduciendo un helicóptero medio que permita misiones en el mar (combatir narcotráfico) y otro adaptado al rescate de montaña.

Plan Sur. El Programa de Inmigración Plan Sur, con una dotación de 1.039.000.000 pesetas (6.244.530 euros) pretende afrontar el fenómeno migratorio, que ha situado a España como uno de los países europeos de mayor conflictividad y punto neurálgico por su situación geográfica, completando las medidas del Plan SIVE, en el marco de la unificación de políticas migratorias derivado de la Cumbre de Támpere.

Sus campos de actuación son la mejora de controles fronterizos y detección de documentos falsos de viaje, lucha contra redes de inmigración ilegal y falsificaciones documentales, mejora en la atención a ciudadanos extranjeros y adecuación de Centros de Internamiento de Extranjeros.

Proyecto SIVE. El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, con una dotación de 4.260.000.000 pesetas (25.603.120 euros) tiene como objetivo garantizar la cobertura de la frontera sur de la Unión Europea, en la parte que afecta al litoral andaluz, potenciando la eficacia de la Guardia Civil mediante el establecimiento de un sistema operativo que impida la entrada de tráficos ilícitos procedentes del continente africano. El soporte técnico está compuesto por estaciones sensoras, centros de mando y control, y comunicaciones entre estaciones y centros.

SITEL. EL Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones es un sistema informático integrado de interceptación legal de telecomunicaciones de ámbito nacional y utilización conjunta por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, con dos centros de monitorización y sus redes asociadas y terminales remotos. Su plazo de ejecución es de tres años a partir de 2002, y su dotación de 300.000.000 pesetas (1.803.030 euros).

Plan Canarias. Con un importe de 500.000.000 pesetas (3.005.060 euros) para reforzar las medidas de seguridad y vigilancia exterior en el ámbito del archipiélago.

INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

El Presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería experimenta una bajada del 20,14% respecto del año 2001, al pasar de 14.906,76 miles de euros a los 11.904,39 miles de euros previstos para 2002.

Esta bajada en el presupuesto se debe a un reajuste de los créditos para gastos de mantenimiento y conservación de las instalaciones fronterizas de Ceuta y Melilla por importe de 474.000.000 millones de pesetas (2.860.818 euros), que pasan de este Departamento a la Subsecretaría, consiguiéndose de esta forma la correspondencia entre ubicación de los créditos y la gestión de los mismos.

Sin embargo se ha producido un incremento de 195.000.000 pesetas (1.171.974 euros) en la partida de gastos corrientes en bienes y servicios que se destinan fundamentalmente a: Campañas de Información en materia de extranjería (campañas sobre el riesgo de la inmigración); Portal de Internet, que se pondrá en marcha el año 2002 y servirá para ofrecer información tanto a la propia Administración como a los inmigrantes.

DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA

El Presupuesto de la Dirección General de la Policía para el año 2002 asciende a 290.307.600.000 pesetas (1.744.780.000 euros), lo que supone un incremento frente a 2001 del 3,52%.

Al igual que en los últimos años, para el presente ejercicio se intensificarán las actuaciones contra la criminalidad y el acercamiento al ciudadano, a través de unidades especializadas en la lucha contra la droga y el crimen organizado, y a la continuación de los proyectos de Policía de Proximidad y de Policía 2000.

El Capítulo VI de los Presupuestos de la Policía (inversiones reales) experimenta un incremento del 15,23% respecto de 2001, que permitirá, entre otras actuaciones, las siguientes:

Continuar con el programa de adecentamiento y mejora de las oficinas de denuncias.

Seguir con las actuaciones de reforma y mejora de las oficinas de documentación y atención al público.

Plan de supresión de barreras arquitectónicas para acceso a edificios policiales.

Nuevas construcciones y reformas de Comisarías de acuerdo con el Plan Director de Infraestructuras (Cádiz, Antequera, Andújar, Lucena, Zaragoza, varias Comisarías locales de Asturias, Ibiza, Viveiro, Villagarcía de Arosa, Parla, etc).

Ampliación y mejora de los sistemas informáticos.

Proyectos de nuevas tecnologías: eDNI, Denuncias por Internet, etc.

Equipamientos de nuevas unidades especializadas en el campo de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y las redes de inmigración ilegal y tráfico de personas.

GUARDIA CIVIL

El Presupuesto de la Guardia Civil para el año 2002 tiene como objetivos fundamentales incrementar de forma significativa la operatividad del Cuerpo y mantener el esfuerzo de modernización que se viene sosteniendo en los últimos años. Así, los más de 11.000 millones de crecimiento, que suponen un incremento del 3,82% respecto de 2001, permitirán aumentar tanto los gastos de funcionamiento como las inversiones. Por su parte, los gastos de personal, que alcanzarán en 2002 los 259.777 millones de pesetas, permitirá seguir avanzando en el Plan de recursos previsto con el objetivo fundamental de completar al 100% el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo en el año 2004.

Las inversiones fundamentales son las siguientes:

El Capítulo de gastos corrientes experimenta un incremento del 19,8%, pasando de los 26.515 millones de 2001 a 32.249 para 2002. Destacan la inversión en seguridad ciudadana (aumenta un 18,3%); y mantenimiento de vehículos (56,7%).

Conceden los Presupuestos una especial importancia a la mejora de la formación y especialización, capítulo que experimenta una subida del 25,3%.

Especial atención al capítulo de modernización, que se basa en tres ejes fundamentales: infraestructuras, movilidad y nuevas tecnologías. En infraestructuras se gastarán en 2002 más de 6.000 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 20%. A esto hay que añadir 1.425 millones de pesetas para mantenimiento de edificios ya existentes. Para adquisición de vehículos, se destinarán 4.068 millones de pesetas (la compra de vehículos se ha multiplicado por seis desde 1997). Respecto a nuevas tecnologías, la inversión en informática, comunicaciones y equipos avanzados alcanzará el próximo año los 2.962 millones de pesetas, lo que significa un incremento del 12,5% (se triplica la inversión en tecnología desde 1997).

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

El Presupuesto de Instituciones Penitenciarias para 2002 asciende a 112.099.600.000 pesetas (673.732,17 miles de euros), lo que supone un incremento del 5,80% respecto de 2001.

Los incrementos se concentran principalmente en los Capítulos de funcionamiento (9,04%), recursos humanos (4,75%), y transferencias corrientes (4,72%). Este Presupuesto permitirá:

Avanzar en la mejora de red de infraestructuras penitenciarias, toda vez que la incorporación de 621 nuevos efectivos de Oferta de Empleo Público permitirá poner a pleno rendimiento los nuevos Centros resultado del Plan de Infraestructuras Penitenciarias, reduciendo así las tasas de ocupación y mejorando la calidad de la oferta.

Adecuar el nivel de determinados servicios o prestaciones a las necesidades adicionales generadas por la evolución ascendente de la población reclusa, o como consecuencia de la aplicación de stándares de calidad de servicio más elevados: alimentación, sanidad, gastos de funcionamiento, etc.

Consolidar nuevos proyectos como la aplicación generalizada del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en todas las instalaciones, que conlleva su evaluación y la posterior corrección de las necesidades que se detecten.

Consolidar la aplicación de nuevas fórmulas de cumplimiento de las penas en determinados supuestos, a través de métodos de vigilancia electrónica, que permitan que, sin disminuir el grado de control, se eviten los efectos desocializadores de la prisión.

Avanzar en las líneas de actuación más directamente ligadas con la preparación para la inserción.

Reforzar las líneas de cooperación para la financiación de los recursos sociales que, por la especificidad del colectivo destinatario, no tienen cobertura en las redes comunitarias de servicios sociales: internos enfermos de SIDA, integración social de niños menores de tres años. De igual modo, se refuerzan las líneas de ayudas sociales para reclusos sin recursos.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Los Presupuestos de la Dirección General de Tráfico para 2002 reflejan un incremento, respecto del año 2001, del 1,08% que, fundamentalmente, se destinarán a las siguientes inversiones:

Se destinarán 8.635 millones de pesetas (57.384.635,7 euros) para dotar a la red de autovías del Estado de Sistemas Integrados para la gestión del tráfico interurbano -se implantará un sistema de comunicaciones vía cable de fibra óptica a lo largo de las autovías, que servirán para tener información en tiempo real de cualquier incidente y, también en tiempo real, poder informar al propio usuario de las autovías-. El total de kilómetros gestionados será de 2.773. Para estaciones de toma de datos y meteorológicas se prevén 307 millones; 181 millones para Paneles de mensajes variables; y 116 cámaras de TV en circuito cerrado.

Con un Presupuesto de 723 millones de pesetas (4.345.317,51 euros), se instalarán un total de 312 parejas de postes S.O.S., que cubrirán 550 Km.

A nuevas tecnologías se destinarán 1.200 millones de pesetas (7.212.145,25 euros). La dotación en este sentido contempla lo siguiente: Creación de patrullas unipersonales en autopistas y autovías; sustitución de cinemómetros RADAR por LIDAR (tecnología láser digital), están previstas 40 unidades en 2002

Evolución de la fotografía convencional a la digital; informatización de las denuncias con el objetivo de reducir los tiempos de intervención, está previsto adquirir en 2002 un total de 1.300 unidades de este tipo de terminal.

Con objeto de mejorar la señalización vertical, horizontal y balizamiento de la red local de carreteras cuya titularidad corresponde a las Diputaciones y Cabildos, está previsto firmar 41 convenios por un valor de 2.000 millones de pesetas (12.020.242,08 euros).

En 2002 continuarán las campañas divulgativas dirigidas a la población, incidiendo en aquellos aspectos que más sobresalen como factores de riesgo en la conducción. Se destinarán 2.800 millones de pesetas (16.828.338,92 euros).

Se realizarán estudios y pruebas técnicas para la futura puesta en marcha del nuevo formato de permiso de conducción en tarjeta plastificada, para lo que se destinarán 400 millones de pesetas (2.404.048,41 euros)

PLAN NACIONAL DE DROGAS

Para el año 2002 se propone un incremento presupuestario del 1,92%, al pasar de 6.514 millones de pesetas ((39.154.560 euros) a 6.639 millones de pesetas (39.904.940 euros). Los rasgos más destacados del Presupuesto son los siguientes:

Actuaciones Policiales en materia de Drogas. Este Programa dispondrá de 1.362 millones de pesetas (8.187.070 euros), lo que supone un incremento respecto de 2001 del 0,34%.

Se mantiene la dotación en inversiones en 1.087.600.000 pesetas (6.536.610 euros). Con este crédito -igual que se hace desde 1998- se continuará dotando de material a las unidades de la Policía (UDYCOS) y Guardia Civil (UDOAS), en cargadas del control y represión del tráfico de drogas.

Plan Nacional sobre Drogas. Este Programa experimenta un incremento del 2,51% y se sitúa en 5.277 millones de pesetas (31.717.870 euros).

PROTECCIÓN CIVIL

El Presupuesto total de Protección Civil experimenta un descenso del 2,2% respecto del año 2001, como causa de la desaparición, el próximo año, de la subvención destinada al Ayuntamiento de Castropol (Asturias) por valor de 150 millones de pesetas para la realización de los estudios y obras necesarias para la consolidación de terrenos en su término municipal.

El Presupuesto total asciende a 2.830 millones de pesetas (16.950,33 euros).

Por Capítulos, las inversiones más relevantes son las siguientes:

Gastos Corrientes. Los gastos más relevantes se destinan a mantenimiento, son 159 millones de pesetas que se destinan fundamentalmente al mantenimiento de infraestructuras y equipos instalados en los municipios de los entornos nucleares (35 millones de pesetas), al mantenimiento de la Red de Alerta a la Radiactividad (75 millones) y a los edificios de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid.

Otra partida importante es la de comunicaciones, con un gasto previsto de 112 millones de pesetas.

Transferencias Corrientes. Este Capítulo presenta una serie de partidas, por valor de 76 millones de pesetas, destinadas a familias, ayuntamientos y empresas que hayan sufrido daños o perjuicios por motivo de situaciones catastróficas.

Otras de 60 millones de pesetas para Cruz Roja Española -por su participación en la Operación Paso del Estrecho-.

Inversiones Reales. Se destinan 160 millones de pesetas para proseguir con la dotación de Centros de Coordinación Operativa en las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno, ampliando la red de Centros en Valencia, Tarragona, Cáceres y Burgos con los ya existentes en Guadalajara, Huesca y Murcia.

Se prevé una inversión de 95 millones de pesetas para equipamientos de las Unidades de Apoyo ante Desastres.

El Proyecto de construcción del Campo de Prácticas de la Escuela Nacional de Protección Civil, prevé una anualidad en 2002 de 350 millones de pesetas.

El Sistema Integrado de Gestión de Emergencias (SIGE), que se ha iniciado en el ejercicio 2001 con un presupuesto de adjudicación de 165 millones de pesetas, cuenta en 2002 con un presupuesto de 40 millones de pesetas.

Transferencias de capital. Se contemplan aquí ayudas para familias y ayuntamientos con motivo de situaciones catastróficas (25 millones de pesetas).

Existe una partida, cofinanciada con Fondos FEDER para el período 2000/2006, destinada a financiar caminos y carreteras municipales de los ayuntamientos de los entornos de las Centrales Nucleares. El coste total de este Proyecto iniciado en 2000, que incluye cerca de 150 actuaciones en esos ayuntamientos, asciende a 3.774.550.000 pesetas.






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